Acquistiamo per un'azienda voucher regalo/Gift box per Hotel.
Riceviamo dall'hotel fattura con codice iva N2 "Fuori Campo IVA" al netto della nostra commissione del 10%.
Come registro la pratica nel mio gestionale ? Servizio singolo ? Intermediazione ?La mia commissione come la gestisco ?Quale è la procedura corretta di emissione della mia fattura di vendita all'azienda cliente che mi richiede fattura ?
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