Con la presente sono a richiedere informazioni circa la corretta registrazione di acquisto e rivendita di un solo hotel situato all’estero.
Ci capita di prenotare un hotel, un singolo servizio non preacquisito al netto, su richiesta di un ns. cliente, sia privato che azienda.
Come dobbiamo regolare la vendita?
Il ns. commercialista ci dice che dobbiamo emettere fattura, maggiorata del ns. markup, con l’articolo NON IMPONIBILE ART. 7 QUATER.
Lo stesso articolo viene usato anche nella registrazione della fattura di acquisto con emissione di autofattura, con iva 22% per effetto del reverse charge.
C’è un po’ di confusione su questo argomento.
Ci può aiutare?
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